• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva 1/2024 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby 360/1xza24mesiacov s DPH 19.02.2024 DNPP, s.r.o. Mgr. Silvia Pintérová Mgr. Silvia Pintérová riaditeľka školy 21.02.2024
    Zmluva OP-23-705 Zmluva o prenájme softvéru 1 691,00 s DPH 06.12.2023 SmartBooks, a.s. Mgr. Silvia Pintérová Mgr. Silvia Pintérová riaditeľka školy 08.12.2023
    Faktúra 302 INTEGRA, n.o. 904,00 s DPH 11.10.2023 08.12.2023
    Faktúra 298 CHRIEN,s.r.o. 183,60 s DPH 11.10.2023 08.12.2023
    Faktúra 295 Tatranská mliekáreň,a.s. 216,14 s DPH 11.10.2023 08.12.2023
    Faktúra 301 Ing. Jozef Gatial 218,76 s DPH 10.10.2023 08.12.2023
    Faktúra 300 Slatinská pekáreň, s.r.o. 67,76 s DPH 10.10.2023 08.12.2023
    Faktúra 296 GURMAN - ZV, s.r.o. 278,01 s DPH 10.10.2023 08.12.2023
    Faktúra 299 CHRIEN,s.r.o. 81,78 s DPH 06.10.2023 08.12.2023
    Faktúra 297 QUALITED Galanta 861,54 s DPH 06.10.2023 08.12.2023
    Faktúra 294 JABLOTRON Slovakia,s.r.o. 21,53 s DPH 06.10.2023 08.12.2023
    Faktúra 289 SEVT a.s. 101,14 s DPH 04.10.2023 08.12.2023
    Faktúra 291 CHRIEN,s.r.o. 45,12 s DPH 04.10.2023 08.12.2023
    Faktúra 280 Slovak Telekom,a.s. 79,69 s DPH 02.10.2023 08.12.2023
    Faktúra 282 Marius Pedersen, a.s. 38,30 s DPH 02.10.2023 08.12.2023
    Faktúra 283 Darfinger, s.r.o. 280,00 s DPH 02.10.2023 08.12.2023
    Faktúra 287 SPN-MLADE LETA,s.r.o. 63,00 s DPH 02.10.2023 08.12.2023
    Faktúra 293 GURMAN - ZV, s.r.o. 552,37 s DPH 02.10.2023 08.12.2023
    Faktúra 290 COOP Jednota Krupina 232,71 s DPH 01.10.2023 08.12.2023
    Faktúra 286 Slovak Telekom,a.s. 79,69 s DPH 01.10.2023 08.12.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3263
    • Kontakty

      • Základná škola Adely Ostrolúckej v Budči
      • 045/5391223
      • Školská 341/28, 962 33 Budča Slovakia
      • Mgr. Silvia Pintérová
      • PhDr. Zuzana Podhradská
      • www.zsbudca.edupage.org
      • Eva Jurčiaková
      • Mgr. Miriam Kantoráková ŠJ: IBAN: SK82 0200 0000 0025 2731 7951
      • 045/5391224
      • Eva Jurčiaková
      • Rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou, zriadená obcou
      • 037 888 641
      • 202 167 3830
      • 2511443953/0200 -VUB
      • ZŠ: SK36 0200 0000 0025 1144 3953
  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje